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財務諸表

財務諸表(平成23年度決算報告)

貸借対照表(平成24年3月31日現在)

正味財産増減計算書(平成23年度)

 

平成23年度決算書 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

科  目 合 計 一般会計 特別会計
基金事業 収益事業
I 資 産 の 部        
1.流動資産        
流動資産合計 89,483 72,417 3,066 14,000
2.固定資産        
(1)特定資産        
特定資産合計 139.269 88,570 50,697 0
(2)その他固定資産        
その他固定資産合計 21,656 21,656 0 0
固定資産合計 160,923 110,226 50,697 0
資  産  合  計  250,406 182,643 53,763 14,000
         
II 負 債 の 部        
1.流動負債        
流動負債合計 49,265 34,209 2,088 12,968
2.固定負債        
固定負債合計 24,947 24,947 0 0
負  債  合  計  74,212 59,156 2,088 12,968
         
III 正 味 財 産 の 部        
1.指定正味財産        
基 本 金 0 0 0 0
かし保証基金 38,667 0 38,667 0
坪井賞基金 12,030 0 12,030 0
指定正味財産合計 50,697 0 50,697 0
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 50,697 0 50,697 0
2.一般正味財産 125,497 123,487 978 1,031
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 64,900 64,900 0 0
正味財産合計 176,194 123,487 51,675 1,031
負債及び正味財産合計額  250,406 182,643 53,763 14,000

 

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正味財産増減計算書 (平成23年4月1日〜平成24年3月31日)

(単位:千円)

科  目 合 計 一般会計 特別会計
基金事業 収益事業
I 一般正味財産増減の部        
1.経常増減の部        
(1)経常収益        
(1)受取会費 158,855 158,855 0 0
(2)事業収益 58,993 46,183 0 12,809
(3)受取補助金等 0 0 0 0
(4)受取分担金 4,955 4,955 0 0
(5)受取負担金 0 0 0 0
(6)受取寄付金 813 813 0 0
(7)雑収入 9,500 8,713 53 735
(8)その他の収入 4,500 0 4,500 0
経常収益計 237,616 219,519 4,553 13,544
(2)経常費用        
(1)事業費 155,644 138,379 4,661 12,604
(2)管理費 78,889 78,229 0 660
経常費用計 234,533 216,608 4,661 13,264
当期経常増減額 3,083 2,911 △108 280
2.経常外増減の部        
(1)経常外収益        
(1)固定資産売却益 0 0 0 0
経常外収益 0 0 0 0
(2)経常外費用        
(1)固定資産売却損 0 0 0 0
(2)固定資産除却損 0 0 0 0
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 3,083 2,911 △108 280
一般正味財産期首残高 122,414 120,576 1,086 752
一般正味財産期末残高 125,497 123,487 978 1,031
         
II 指定正味財産増減の部        
一般正味財産への振替額 △ 4,500 0 △ 4,500 0
当期指定正味財産増減額 △4,500 0 △4,500 0
指定正味財産期首残高 55,197 0 55,197 0
指定正味財産期末残高 50,697 0 50,697 0
         
III 正味財産期末残高 176,194 123,487 51,675 1,031

 

 

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