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財務諸表

財務諸表(平成24年度決算報告)

貸借対照表(平成25年3月31日現在)

正味財産増減計算書(平成24年度)

 

平成24年度決算書 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

科  目 合 計 一般会計 特別会計
基金事業 収益事業
I 資 産 の 部        
1.流動資産        
流動資産合計 102,993 91,974 1,105 9,915
2.固定資産        
(1)特定資産        
特定資産合計 99,568 94,068 5,500 0
(2)その他固定資産        
その他固定資産合計 20,692 20,692 0 0
固定資産合計 120,260 114,760 5,500 0
資  産  合  計  223,253 206,734 6,605 9,915
         
II 負 債 の 部        
1.流動負債        
流動負債合計 46,665 36,122 246 10,297
2.固定負債        
固定負債合計 22,101 22,101 0 0
負  債  合  計  68,766 58,223 246 10,297
         
III 正 味 財 産 の 部        
1.指定正味財産        
基 本 金 0 0 0 0
坪井賞基金 5,500 0 5,500 0
指定正味財産合計 5,500 0 5,500 0
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 5,500 0 5,500 0
2.一般正味財産 148,986 148,511 858 △ 383
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 71,967 71,967 0 0
正味財産合計 154,487 148,511 6,358 △ 383
負債及び正味財産合計額  223,253 206,734 6,605 9,915

 

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正味財産増減計算書 (平成24年4月1日〜平成25年3月31日)

(単位:千円)

科  目 合 計 一般会計 特別会計
基金事業 収益事業
I 一般正味財産増減の部        
1.経常増減の部        
(1)経常収益        
(1)受取会費 163,589 163,589 0 0
(2)事業収益 54,526 44,309 0 10,217
(3)受取補助金等 0 0 0 0
(4)受取分担金 25,067 25,067 0 0
(5)受取負担金 893 893 0 0
(6)受取寄付金 720 720 0 0
(7)雑収入 7,177 6,781 11 385
(8)他会計からの繰入額 38,667 38,667    
(9)その他の収入 45,197 0 45,197 0
経常収益計 335,837 280,026 45,209 10,602
(2)経常費用        
(1)事業費 192,962 174,426 6,661 11,875
(2)管理費 80,665 80,524 0 141
(3)他会計への繰出額 38,667 0 38,667  
経常費用計 312,294 254,950 45,328 12,016
当期経常増減額 23,543 25,076 △ 119 △ 1,414
2.経常外増減の部        
(1)経常外収益        
(1)固定資産売却益 0 0 0 0
経常外収益 0 0 0 0
(2)経常外費用        
(1)固定資産売却損 0 0 0 0
(2)固定資産除却損 53 53 0 0
経常外費用計 53 53 0 0
当期経常外増減額 △ 53 △ 53 0 0
当期一般正味財産増減額 23,490 25,024 △ 119 △ 1,414
一般正味財産期首残高 125,497 123,487 978 1,031
一般正味財産期末残高 148,987 148,511 858 △ 383
         
II 指定正味財産増減の部        
一般正味財産への振替額 △ 45,197 0 △ 45,197 0
当期指定正味財産増減額 △ 45,197 0 △ 45,197 0
指定正味財産期首残高 50,697 0 50,697 0
指定正味財産期末残高 5,500 0 5,500 0
         
III 正味財産期末残高 154,487 148,511 6,358 △ 383

 

 

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