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財務諸表

財務諸表(平成25年度決算報告)

貸借対照表(平成26年3月31日現在)

正味財産増減計算書(平成25年度)

 

平成25年度決算書 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科  目 合 計 一般会計 特別会計
基金事業 収益事業
I 資 産 の 部        
1.流動資産        
流動資産合計 112,222 97,672 2,120 12,429
2.固定資産        
(1)特定資産        
特定資産合計 106,254 106,254 0 0
(2)その他固定資産        
その他固定資産合計 18,377 18,377 0 0
固定資産合計 124,630 124,630 0 0
資  産  合  計  236,852 222,303 2,120 12,429
         
II 負 債 の 部        
1.流動負債        
流動負債合計 49,043 36,307 295 12,441
2.固定負債        
固定負債合計 29,286 29,286 0 0
負  債  合  計  78,329 65,594 295 12,441
         
III 正 味 財 産 の 部        
1.指定正味財産        
基 本 金 0 0 0 0
坪井賞基金 0 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0 0
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 0 0 0 0
2.一般正味財産 158,524 156,709 1,826 △ 12
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 76,967 76,967 0 0
正味財産合計 158,524 156,709 1,826 △ 12
負債及び正味財産合計額  236,852 222,303 2,120 12,429

 

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平成25年度決算書 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日〜平成26年3月31日)

(単位:千円)

科  目 合 計 一般会計 特別会計
基金事業 収益事業
I 一般正味財産増減の部        
1.経常増減の部        
(1)経常収益        
(1)受取会費 168,097 168,097 0 0
(2)事業収益 53,985 45,039 0 8,947
(3)受取補助金等 0 0 0 0
(4)受取分担金 5,887 5,887 0 0
(5)受取負担金 0 0 0 0
(6)受取寄付金 720 720 0 0
(7)雑収入 1,056 750 2 305
(8)その他の収入 5,500 0 5,500 0
経常収益計 235,246 220,493 5,502 9,252
(2)経常費用        
(1)事業費 149,989 136,744 4,572 8,674
(2)管理費 75,720 75,513 0 207
経常費用計 225,710 212,257 4,572 8,881
当期経常増減額 9,537 8,236 929 371
2.経常外増減の部        
(1)経常外収益        
(1)固定資産売却益 0 0 0 0
経常外収益計 0 0 0 0
(2)経常外費用        
(1)固定資産売却損 0 0 0 0
(2)固定資産除却損 0 0 0 0
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 9,537 8,236 929 371
一般正味財産期首残高 148,987 148,511 858 △ 383
一般正味財産期末残高 158,524 156,747 1,788 △ 12
         
II 指定正味財産増減の部        
一般正味財産への振替額 △ 5,500 0 △ 5,500 0
当期指定正味財産増減額 △ 5,500 0 △ 5,500 0
指定正味財産期首残高 5,500 0 5,500 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0
         
III 正味財産期末残高 158,524 156,747 1,788 △ 12

 

 

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